2024年10月12日,市城投集团公司组织召开集会,学习贯彻《湖北省内部审计条例》。市城投集团公司党委委员、董事王贤兵出席集会,各部分卖力人、所属各单位审计事情分担领导及内部审计部分卖力人加入集会。
市城投集团公司审计部转达学习了《湖北省内部审计条例》(以下简称《条例》),《条例》共7章44条,围绕内部审计体制机制、机构人员、结果运用、指导监督、执法责任等方面进行了全面、具体的划定。《条例》重点对完善内部审计事情治理机制、明确内部审计职责权限和事情要求、规范内部审计要领和程序、深化内部审计整改和结果运用、健全内部审计指导和监督、进一步增强制度刚性和包管内部审计事情规范有效开展等内容进行了划定,具有富厚内涵和精神实质。
《条例》是党的十八大以来全国省级层面第一部关于内部审计的地方性规则,也是湖北审计41年历史上首部审计立法,是湖北审计生长历史上的重要里程碑,标记着湖北内部审计事情进入了全新的生长阶段。《条例》充分体现了党对内部审计事情的领导、习近平总书记对内部审计事情的重要指示批示精神、内部审计依法独立的特殊性要求息争决内部审计实际问题的鲜明导向,为全省内部审计高质量生长提供有力法治包管。
市城投集团公司党委委员、董事王贤兵讲话提要求。《条例》适应了湖北内部审计新形势生长要求,为规范内部审计行为,推动市城投集团公司内部审计事情走深走实和内部审计事情高质量生长,提供了坚实的法治包管,要求各部分、所属各单位抓勤学习和贯彻落实。
集会要求,市城投集团公司各级内部审计机构要以《条例》出台为契机,深入学习贯彻《条例》精神和要求,全面推动市城投集团公司内部审计事情高质量生长。一是组织全面深入学习贯彻《条例》。通过集中学习、办公系统和网站宣传等多途径宣贯学习,领导带动学、全员加入学,全体内部审计人员重点学,进一步增强宽大干部职工对内部审计事情的认识,提升内部审计人员专业能力。二是加速配套制度建设。全面清理现行内部审计相关制度文件,对内部审计治理体制、审计程序、内部审计职责权限等方面与《条例》纷歧致的条款要实时修订完善,包管内部审计事情开展。三是推动审计方法要领立异。《条例》明确提出要把研究型审计理念贯串内部审计事情全历程。各单位内部审计机构要落实研究型审计理念,要把研究贯串到内部审计项目计划、实施、管控、报告等各个环节。不绝富厚审计业务类型,逐步探索深化大数据审计,增强审计监督的时效性和穿透力。四是增强对所属单位内部审计事情的指导。各单位要明确专门机构和专职人员,加大对内部审计事情的指导力度。通过组织专题培训、“以审代训”、业务交流、优秀审计项目评选等运动,增强对内部审计事情的业务指导,同时探索推进内部审计指导监督平台建设。五是落实审计发明问题整改。接纳多种方法,对内部审计项目质量、社会审计机构出具的相关审计报告质量以及内部审计查出问题整改情况等进行监督检查和考核,催促问题整改落实。各部分各单位要做实内部审计发明问题整改“下半篇文章”,实时剖析研究典范性、普遍性、倾向性问题,建立健全治理制度,强化内部控制,真正实现以审促管、以审增效。